一、盘点执行过程(严谨、准确是关键)
01按区域/库位逐项清点
严格按照盘点表上的库位顺序进行,避免遗漏或重复。
实物清点:仔细核对商品条码、名称、规格(特别注意不同包装规格,如箱、瓶、条;不同口味/香型)。
清点单位统一: 以系统库存单位为准(如系统按“箱”,即使拆零也要折算成整箱+零头)。对于拆零商品,务必点清最小零售单位数量。
清点方法: 点数、称重(适用于标准重量商品)、测量(液体等)。对于堆垛商品,注意清点层数和每层数量。
效期管理(重中之重!): 严格遵循“先进先出”原则,但盘点时需按不同生产批次/效期分别清点记录! 在盘点表上或系统中明确记录不同批次的效期和数量。这是快消品盘点的核心难点和重点。
记录实盘数: 清晰、准确地在盘点表(或PDA)上记录实际数量。如有差异,立即在备注栏标注(如破损、混放、效期异常等)。
标识已盘: 对已盘点过的商品或货位做明显标识(如贴“已盘”标签),避免重复或遗漏。
02监盘与复核
独立监盘: 关键区域或高价值商品应由非负责该区域的员工(如财务人员、其他仓管员、主管)进行监盘或独立复盘。
交叉复核: 对于初盘差异较大的商品、高价值商品、易混淆商品,必须进行交叉复核(由另一组人员重新清点)。
抽盘: 盘点负责人或管理层应对已盘区域进行随机抽查,验证盘点质量。
03问题即时处理
盘点过程中发现的破损、变质、过期、无标识商品,应单独存放并清晰记录,待盘点后统一处理(报损、退货等)。发现重大差异或疑问,及时报告负责人。
二、盘点后数据处理与分析
01数据录入与核对
将实盘数据准确、及时地录入系统(如果使用PDA扫描,通常实时或批量上传)。系统自动生成盘点差异报告(实盘数—系统冻结数)。人工仔细核对差异报告,排除录入错误。
02差异分析与调查
这是最重要的环节! 不能仅仅满足于调整账面数字。
逐项调查差异原因:单据延迟或错误(未及时入出库、录错单、录错数量/商品);实物管理问题(发错货、收错货、偷盗、破损未报损、串货混放)。盘点过程失误(看错规格、点错数、漏盘、重复盘、单位换算错误);系统问题(BOM错误、库存参数设置错误);效期管理不善导致过期未及时处理;明确责任人,记录根本原因。
03调整与审批
根据审核确认的差异原因,在系统中进行库存调整(盘盈/盘亏);重大差异需管理层审批;财务部门进行相应的账务处理。
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